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Research on Internal Control and Enterprise Financial Management Performance
内部控制与企业财务管理绩效研究
ISBN: 978-981-5138-88-7     Date of Publication: 2023

前 言

现代企业一直在不断探索基于财务管理的内部控制制度,其初衷是有效提升自身的经营管理水平,使得企业的正常经营具备较高的规范性和秩序性,继而促使企业能够最大程度地降低自身的运营成本,从而保障企业财务管理的真实性和可靠性,最终
推动企业达成既定的经营目标。另外,完善企业自身财务管理的内控制度可以有效应对经营风险。在内控制度中,应当着重加强财务监督制度,从而保障企业及时发掘自身的潜在风险和财务管理问题,使得企业内部监督更加完善。
经济发展形势下,企业之间所面临的竞争也变得越来越激烈。企业若想在激烈的竞争中占有一席之地,需要不断强化企业财务管理工作,而有效的内部控制方案会对企业财务管理进行有效的控制。财务管理作为一个企业经营管理的重要组成部分,贯
穿整个生产经营过程。基于当前我国资本市场环境的不完备性,以及利益各方关注的成本收益问题,对内部控制的经济后果,尤其是对内部控制与企业财务管理绩效两者关系的研究,具有重要的理论及现实意义。
本书旨在对内部控制与企业财务管理绩效进行研究。我国各个行业和企业面临着激烈的市场竞争,在这样的大背景下,各企业需要加强企业财务管理和内部控制的改善转型,更好地提高综合水平、强化综合竞争力,推动更长远的发展。

Editor-in-Chief

马艳华,女,汉族, 1975 1 月生,河南郑州人,本科学历, 2001年毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业,现就职于郑州黄河河务局中牟黄河河务局。 财务科长,高级经济师, 从事财务经济管理工作,负责组织预算编制、预算执行、资产管理、审计等工作, 荣获河南河务局内部审计先进个人、中牟河务局治黄先进工作者等荣誉称号。

申智娟,女,汉族, 1970 8 月生,河南郑州人,本科学历, 1992年毕业于河南广播电视大学财务管理专业,现就职于在河南黄河河务局郑州黄河河务局。曾在郑州黄河河务局惠金黄河河务局工作, 2013 年取得高级经济师任职资格,先后担任机关事业、企业、基本建设等主管会计,具有较高的专业理论水平和实践经验,圆满完成各项任务,多次被评为优秀。

王艳艳,女,汉族, 1986 12 月生,河南新乡人,本科学历,2009 年毕业于郑州大学升达经贸管理学院会计学专业,现就职于郑州宏泰黄河水利工程维修养护有限公司。中级会计师,中级审计师,黄河水利委员会财会知识竞赛优秀选手。