在当今复杂多变的市场环境中,企业财务会计管理与内部控制的重要性愈发凸显。作为企业管理的重要组成部分,财务会计管理不仅关乎企业的资金流转与财务安全,更是企业决策与战略规划的重要依据。而企业财务内部控制则是确保企业财务活动合规、有效,防范各类风险的关键所在。 本书旨在深入探讨财务会计管理的基础理论与实践应用,同时全面剖析企业财务内部控制体系的构建与优化。从财务会计的基本概念与目标出发,逐步展开对会计理论、职责流程、成本控制、内部控制体系等多方面的详尽阐述。通过系统介绍会计循环与账务处理、成本控制与管理等核心内容,建立起扎实的财务会计管理基础。在此基础上,着重探讨企业财务内部控制的各个方面,包括内部控制的基本概念、框架设计、活动实施、评价与审计、风险评估与应对等。最后,结合当前企业发展的新趋势与新要求,提出企业财务内部控制的优化与创新策略,以期为企业财务管理水平的提升提供有力支持。 希望通过本书的研究,能够为企业提升财务管理水平、加强内部控制提供有益的参考和借鉴,共同推动企业财务管理与内部控制的不断完善与发展。
邢利芳,女,汉族,1984年10月生,河南郑州人,硕士研究生学历,毕业于四川大学,现就职于恒大地产集团西安有限公司,担任财务部经理,研究方向为如何在集团框架下做好地区公司财务管理工作,在职期间获得过集团财务系统优秀个人,带领部门获得地区公司年度优秀团体。
赵辉,女,蒙古族,1980年11月生,内蒙古通辽人,本科学历,毕业于沈阳理工大学,现就职于通辽市科尔沁区审计技术服务中心,于2017年6月获得吉林大学软件工程领域硕士学位,从事财务收支审计、经济责任审计、专项审计调查等相关工作。多次参与审计署项目、内蒙古审计厅统审项目、市区两级审计项目并担任主审;配合巡察部门开展巡察工作、配合纪委监委专项办案等。现已取得中级会计师、中级审计师、中级经济师任职资格。