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Internal Audit and Compliance Management
内部审计与合规管理
ISBN: 978-981-5347-12-8     Date of Publication: 2025

在当今复杂多变的商业环境中,企业面临着前所未有的挑战与机遇。为了确保企业的稳健运营与持续发展,内部审计与财务合规管理成为了企业不可或缺的组成部分。这两者不仅关乎企业的财务健康,更直接影响到企业的战略决策与市场竞争能力。 内部审计作为企业内部的一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营,它通过对企业各项业务的审查、评估和建议,帮助企业识别潜在的风险与机遇,提升企业的治理水平和管理效率。而财务合规管理则是确保企业财务活动符合法律法规、行业标准及企业内部规章制度的关键环节,它为企业稳健的财务运营提供了坚实的保障。 本书从内部审计与财务合规管理的角度出发,系统阐述了内部审计的基本概念、体系建设、主要工作以及新技术的发展,同时深入探讨了财务合规管理的理论基础与实践应用。通过全面而详细的解读,本书旨在为读者提供一个清晰、全面的知识体系,帮助读者深入理解和把握内部审计与财务合规管理的精髓与要点。无论是企业管理人员、财务人员还是审计工作者,都能从本书中获益匪浅。希望本书能够成为您提升专业素养、优化工作实践的得力助手,为您的职业发展注入新的活力与灵感。

Editor-in-Chief

王杰媛,女,汉族,19815月生,天津人,本科学历,毕业于河北工业大 学,现就职于天津华北地质勘查局,任审计与法务事务部副经理,正高级审计师,高级合规师,高级经济师。20余年内审和财务合规工作经验,审计资产逾70 亿,主持的境外审计项目由《中国审计报》公开推广经验。科研能力突出,主持的审计项目、撰写的管理创新课题及论文荣获20余项省部级奖项。独著2篇论文分别由审计署科研所、中国内部审计协会专刊收录并公开发表。